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内部 & 外部审计政策/.05
哪个app可以赌足球
系列:200行政服务
分科:会计与审计

适用性: 本政策适用于哪个app可以赌足球(“赌钱app可以微信提现”或“学院”)的所有部门. 

目的: 本政策的目的是建立联合商会的内部审计职能和外部审计要求.

I. 内部审计:

大学校董会(“校董会”)已设立内部审计职能,为书院管理层提供资料,以便更好地控制运作. 内部审计是一项独立的审查和评估活动,负责审计学院的所有运营,为管理层提供服务, 因此学院. 以保持独立性和客观性, 审计与咨询服务署署长应直接向董事会报告, 通过审计委员会, 与总统有行政汇报关系. 审计报告将提交总裁和审计委员会审查. 

审计和咨询服务将以符合以下规定的方式为学院服务 《哪个app可以赌足球》 (“标准”)由内部审计师协会(“IIA”)颁布. 审计和咨询服务人员应遵守IIA的《哪个app可以赌足球》来管理自己. 的 标准 应构成审计和咨询服务的程序.

尽管法律有其他规定, 赌钱app可以微信提现审计和咨询服务人员有权查阅和复制, 所有的书, 账户, 报告, 抵用券, 对应的文件, 以及所有其他记录, 任何审计或调查所需的赌钱app可以微信提现的银行账户和金钱或其他财产. 赌钱app可以微信提现的任何官员或雇员持有, 控制或以其他方式有权访问这些记录的,应允许访问, 以及检查和复制, 应审计及谘询署署长的要求, 或被任命者.

对任何记录或财产保密的法律规定不妨碍向审计和咨询服务部门披露记录或证据, 除非该规定特别提及并排除机构审计职能查阅和审查记录.

联委会内部审计章程提供了更多关于部门如何运作的细节,可以向审计和咨询服务总监索取.

II. 外部审计:

学院的财务报表每一会计年度应接受由校长推荐并经董事会批准的注册会计师事务所的外部审计. 此类审计应由外部审计员提交总裁和审计委员会审查,然后由董事会接受.


通过日期:1990年2月7日
修正:06/16/1994, 03/15/2007, 11/17/2011, 12/12/2013, 11/17/2017, 11/15/2018, 2021年2月18日(委员会临时暂停), 05/13/2021, 12/15/2022